中國共產(chǎn)主義青年團中方縣委員會2025年部門預(yù)算公開說明

中方縣人民政府 yifashion.com.cn 發(fā)布時間: 2025-01-03 16:29 【字體:


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第一部分2025年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算表

第一部分部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

1、發(fā)揮好黨的助手和后備軍作用,為黨的事業(yè)教育、團結(jié)和帶領(lǐng)好青年;

2、發(fā)揮好國家政權(quán)的重要社會支柱作用,積極協(xié)助政府管理好青年事務(wù);

3、發(fā)揮黨和政府聯(lián)系青年群眾的橋梁和紐帶作用,依法代表和維護青年的具體利益,反映青年的意愿和呼聲;

4、鞏固和擴大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ),團結(jié)帶領(lǐng)青年為實現(xiàn)中華 民族偉大復(fù)興而奮斗;

5、做好新形勢下的共青團工作,必須全面履行組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護青少年合法權(quán)益四項職能;

6、堅決擁護中國共產(chǎn)黨的綱領(lǐng),以中國特色社會主義理論體系為行動指南,深入貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,與時俱進,團結(jié)全國各族青年,為把我國建設(shè)成為富強民主文明和諧的社會主義現(xiàn)代化國家,為最終實現(xiàn)共產(chǎn)主義而奮斗;

7、承擔(dān)縣共青團工作的日常工作;

8、承辦縣委、縣政府和團市委交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置

中國共產(chǎn)主義青年團中方縣委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個,分別是中國共產(chǎn)主義青年團中方縣委員會本級,以及下設(shè)的非獨立核算的二級單位青少年發(fā)展基金會。核定事業(yè)編制7人,實有在職人員5人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年中國共產(chǎn)主義青年團中方縣委員會部門預(yù)算編制范圍包括:中國共產(chǎn)主義青年團中方縣委員會本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金;支出包括保機關(guān)基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。

(一)收入預(yù)算:2025年本部門收入預(yù)算78.30萬元,其中,一般公共預(yù)算收入78.30萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財政補助0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級單位補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。收入較上年增加13.08萬元,主要原因是關(guān)工委工作經(jīng)費納入團委管理,新增收入預(yù)算10萬元;中方縣青少年事業(yè)發(fā)展專項資金收入預(yù)算增加0.56萬元;人員經(jīng)費收入預(yù)算增加2.52萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年本部門支出預(yù)算78.30萬元,其中,一般公共服務(wù)支出66.36萬元,社會保障和就業(yè)支出6.00萬元,衛(wèi)生健康支出2.47萬元,住房保障支出3.48萬元。支出較上年增加13.08萬元,主要原因是關(guān)工委工作經(jīng)費納入團委管理,新增支出預(yù)算10萬元;中方縣青少年事業(yè)發(fā)展專項資金支出預(yù)算增加0.56萬元;人員經(jīng)費支出預(yù)算增加2.52萬元。

四、一般公共預(yù)算支出情況

2025年本部門一般公共預(yù)算支出78.30萬元,其中,一般公共服務(wù)支出66.36萬元,占84.75%,社會保障和就業(yè)支出6.00萬元,占7.66%,衛(wèi)生健康支出2.47萬元,占3.15%,住房保障支出3.48萬元,占4.44%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)60.30萬元,占總支出的比重為77.01%,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中,人員經(jīng)費49.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費10.83萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)項目支出:2025年本部門項目支出預(yù)算18.00萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。一般行政管理事務(wù)支出18.00萬元,主要用于關(guān)心下一代工作委員會工作經(jīng)費10萬元,中方縣青少年事業(yè)發(fā)展專項資金8萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費10.83萬元,比上年預(yù)算增加0.11萬元,上升1.03%,主要原因是因人員工資調(diào)整,導(dǎo)致其他交通費用、工會經(jīng)費及福利費相應(yīng)增加。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.30萬元,其中,公務(wù)接待費0.30萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年減少0.20萬元,主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約,從嚴控制和壓縮“三公”經(jīng)費規(guī)模。

(三)一般性支出情況:本部門會議費預(yù)算0萬元,擬召開0場會議,人數(shù)0人,內(nèi)容為無;本部門培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,擬開展0場培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為無;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預(yù)算總額5.30萬元,其中,貨物類采購預(yù)算5.30萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,其中:納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為78.30萬元,基本支出60.30萬元,單位項目支出18.00萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費:納入?。ㄊ?縣)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

第二部分2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

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來源:中方縣財政局 作者: