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中方縣文旅廣體局財務(wù)管理制度

中方縣人民政府 yifashion.com.cn 發(fā)布時間: 2023-06-19 16:39 【字體:

     為加強(qiáng)局財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)行為,結(jié)合我局實(shí)際,制定本制度。

一、財務(wù)原則。堅(jiān)決貫徹國家有關(guān)財經(jīng)工作的方針、政策,嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計法》和各級有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度,自覺接受財政和審計的檢查監(jiān)督。所有經(jīng)費(fèi)遵循“量入為出、計劃使用、統(tǒng)籌安排、遵紀(jì)循規(guī)、厲行節(jié)約、嚴(yán)格審核、注重資金使用效益”的原則。

    二、財務(wù)職責(zé)。實(shí)行分管副局長簽批、局長審批制度。分管副局長為財務(wù)主管,負(fù)責(zé)日常財務(wù)管理和處理工作;財會人員按照崗位責(zé)任制的分工和要求,嚴(yán)格遵守會計制度和會計工作人員規(guī)則,負(fù)責(zé)辦理機(jī)關(guān)財務(wù)工作具體事宜。財務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計制度,敢于堅(jiān)持原則,及時提出問題和建議,重大情況要及時向分管副局長、局長匯報情況。全局干部職工必須支持財務(wù)人員依法依規(guī)開展工作,確保財務(wù)工作合規(guī)、合法、規(guī)范、有效。

    三、經(jīng)費(fèi)領(lǐng)報手續(xù)和審批制度

(一)經(jīng)費(fèi)支出簽批權(quán)限。凡領(lǐng)報經(jīng)費(fèi),按以下簽批權(quán)限辦理:由經(jīng)辦人填報及部門負(fù)責(zé)人把關(guān)后,會計人員認(rèn)真審核,局主要領(lǐng)導(dǎo)審批,分管財務(wù)副職審簽后,方能辦理支付手續(xù);凡重大開支項(xiàng)目、大額資金支出,需提交局黨組會議或班子會議討論決定后,按照審批流程完成后方可支出。

(二)財務(wù)報銷提供的報銷憑據(jù)。各種費(fèi)用報銷嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定提供報銷憑據(jù),對不符合規(guī)定的報銷憑證或附件不全的,財會人員有權(quán)拒絕辦理報銷手續(xù)。

(三)因公借款。因公務(wù)需要借用公款時,應(yīng)由借款人按規(guī)定填制借款單。由分管副局長簽批,報局長審批后,財務(wù)人員方可辦理借款手續(xù)。公務(wù)結(jié)束后,15天內(nèi)辦理借款核銷手續(xù),除特殊情況外;公務(wù)結(jié)束后,三個月內(nèi)未辦理借款核銷手續(xù)的按挪用公款論處。工作人員因公借款憑據(jù)必須附在記賬憑證后,收回借款時應(yīng)當(dāng)另開收據(jù)或退還借款憑據(jù)副本,不得退還原借款單。

(四)項(xiàng)目資金采購及報賬手續(xù)。單位采購貨物、服務(wù)類30萬元、工程類400萬元(含及以上),必須通過公開招標(biāo)投標(biāo)采購方式(具體執(zhí)行辦法以《中方縣政府投資項(xiàng)目管理辦法》為準(zhǔn))實(shí)施,報賬手續(xù)齊全財務(wù)才能報銷(工程類項(xiàng)目資料按照《中方縣政府投資項(xiàng)目管理辦法》規(guī)定要求辦理);其他沒有達(dá)到公開招標(biāo)采購金額的項(xiàng)目,必須通過單位電子賣場采購。

(五)財務(wù)報銷審批手續(xù)。

 1.公務(wù)接待審批制度。各股室應(yīng)堅(jiān)持“熱情接待、節(jié)約開支”的原則,認(rèn)真做好公務(wù)接待工作,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、人數(shù),堵塞漏洞,反對鋪張浪費(fèi)行為。來客茲有接待函需接待時,應(yīng)編制“接待方案”和《公務(wù)接待審批單》,由各股室負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審批,經(jīng)分管副局長審核、局長簽批后方可予以接待,并負(fù)責(zé)辦理接待費(fèi)結(jié)算和報銷。一般公務(wù)接待盡量在局機(jī)關(guān)食堂接待,需在外接待時,必須報局長批準(zhǔn),由辦公室統(tǒng)一安排(原則上在中方縣以內(nèi)接待)。報銷接待費(fèi)支出時,應(yīng)附正式發(fā)票(在外接待)或食堂用餐通知單(在機(jī)關(guān)食堂接待)和《公務(wù)接待審批單》,以及各項(xiàng)接待費(fèi)用結(jié)算清單,在外接待的發(fā)票必須由經(jīng)辦人、證明人、分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)簽字,在機(jī)關(guān)食堂接待由辦公室填制“食堂用餐通知單”交食堂安排用餐。

2.購買辦公用品審批制度。購買各類辦公用品,必須符合工作必需及節(jié)約的原則,由辦公室根據(jù)各股室工作需求填寫《辦公用品采購單》,按照各股室上報,由分管辦公室副局長審核同意,報主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審批流程方可采購。屬于固定資產(chǎn)范圍的要辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù),屬于政府采購的物品必須實(shí)行政府采購。實(shí)物購入后,要按照規(guī)定辦理驗(yàn)收手續(xù)。屬于固定資產(chǎn)應(yīng)填寫固定資產(chǎn)入庫單,并由資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)一登記、管理。發(fā)票必須由經(jīng)辦人、證明人簽字,再由局會計審核、財務(wù)主管簽批、局長審批后方可報銷。未批先購的不予報銷。

3.差旅費(fèi)審批制度。經(jīng)局長批準(zhǔn)外出的工作人員差旅費(fèi)報銷(包括:出差事由、時間、地點(diǎn)、停留時間等情況),由部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核,分管副局長簽批,局長審批。

4.機(jī)動車維修費(fèi)審批制度。機(jī)動車維修由駕駛員填寫《車輛維修申報審批表》后,到我縣指定維修協(xié)議定點(diǎn)廠家進(jìn)行維修,并負(fù)責(zé)辦理維修費(fèi)結(jié)算和報銷。報銷維修費(fèi)應(yīng)有修理廠家的正式發(fā)票和《車輛維修申報審批表》及修理廠家“車輛定點(diǎn)維修費(fèi)用結(jié)算單”,發(fā)票必須由經(jīng)辦人、辦公室負(fù)責(zé)人簽字,再由局會計審核、財務(wù)主管簽批、局長審批后方可報銷。

5.下鄉(xiāng)費(fèi)報銷審批制度。填報下鄉(xiāng)審批單,審批單上的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字,所有手續(xù)辦完后方可報銷;當(dāng)月下鄉(xiāng)的報銷單當(dāng)月填報,過期不報視為自動放棄下鄉(xiāng)費(fèi)報銷。

6.項(xiàng)目資金報銷審批制度。負(fù)責(zé)項(xiàng)目業(yè)務(wù)股室初審,分管領(lǐng)導(dǎo)審核,局長審批,分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能報銷;項(xiàng)目完工的,附審計項(xiàng)目中心決算表、驗(yàn)收單等資料。

7.其他費(fèi)用審批制度。其他費(fèi)用報銷應(yīng)按規(guī)定付費(fèi)用結(jié)算清單等相關(guān)單證,發(fā)票必須由經(jīng)辦人、證明人、審核人簽字,再由局會計審核、財務(wù)主管簽批、局長審批后方可報銷。無批準(zhǔn)預(yù)算的不予報銷。

8.獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)重大活動、重大資金支出需提前報局黨組會議研究同意后方可開展及支出。

四、執(zhí)行時間。本制度從公布之日起執(zhí)行,局內(nèi)設(shè)二級機(jī)構(gòu)獨(dú)立核算單位參照執(zhí)行。



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來源:中方縣文化旅游廣電體育局