中方縣文化旅游廣電體育局
2025年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分2025年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化藝術(shù)、體育、旅游資源開(kāi)發(fā)及保護(hù)、廣播影視工作的方針、政策和法律法規(guī);擬定全縣文化藝術(shù)規(guī)劃、體育規(guī)劃、旅游景區(qū)規(guī)劃、旅游商品開(kāi)發(fā)、廣播影視事業(yè)及文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施;指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化藝術(shù)、體育、旅游、廣播影視領(lǐng)域體制機(jī)制創(chuàng)新等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中方縣文化旅游廣電體育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè),分別是辦公室(加掛法規(guī)股牌子)、行政審批服務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、廣播電視股、旅游管理股、競(jìng)賽訓(xùn)練股、文化文藝股、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、群眾體育局、文物保護(hù)股等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年中方縣文化旅游廣電體育局部門預(yù)算編制范圍包括:中方縣文化旅游廣電體育局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金;支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算:2025年本部門收入預(yù)算2351.99萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算收入1251.46萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入20.00萬(wàn)元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助1080.53萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級(jí)單位補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較上年增加784.16萬(wàn)元,主要原因是專項(xiàng)收入增加。一 是文物資金收入增加,2025年黃溪村古建筑群楊志和楊巖學(xué)宅保護(hù)修繕工程專項(xiàng)收入增加217.6萬(wàn)元;二是湖南?。ㄇ锛荆┼l(xiāng)村文化旅游節(jié)暨(秋季)村晚示范展示活動(dòng)專項(xiàng)收入增加196.5萬(wàn)元;三是荊坪古村創(chuàng)4A級(jí)景區(qū)項(xiàng)目資本金專項(xiàng)收入增加479萬(wàn)元。 。
(二)支出預(yù)算:2025年本部門支出預(yù)算2351.99萬(wàn)元,其中,文化旅游體育與傳媒支出2274.56萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出38.45萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出16.16萬(wàn)元,住房保障支出22.81萬(wàn)元。支出較上年增加784.16萬(wàn)元,主要原因是文化旅游體育與傳媒專項(xiàng)支出增加。一是荊坪古村創(chuàng)4A級(jí)景區(qū)項(xiàng)目資本金支出增加479萬(wàn)元;二是湖南?。ㄇ锛荆┼l(xiāng)村旅游節(jié)暨(秋季)村晚示范展示活動(dòng)支出增加196.5萬(wàn)元;三是黃溪村古建筑群祖宅修繕工程支出增加217.6萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算支出情況
2025年本部門一般公共預(yù)算支出2331.99萬(wàn)元,其中,文化旅游體育與傳媒支出2254.56萬(wàn)元,占96.68%,社會(huì)保障和就業(yè)支出38.45萬(wàn)元,占1.65%,衛(wèi)生健康支出16.16萬(wàn)元,占0.69%,住房保障支出22.81萬(wàn)元,占0.98%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)411.14萬(wàn)元,占總支出的比重為17.48%,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中,人員經(jīng)費(fèi)347.57萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)63.57萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)項(xiàng)目支出:2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1920.85萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。一般行政管理事務(wù)支出629.02萬(wàn)元,主要用于荊坪古村創(chuàng)4A級(jí)景區(qū)項(xiàng)目資本金和2025年文旅工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支出;其他文化和旅游支出385.50萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)站(館)免費(fèi)開(kāi)放、文化旅游發(fā)展引導(dǎo)資金、湖南?。ㄇ锛荆┼l(xiāng)村文化旅游節(jié)暨(秋季)村晚示范展示活動(dòng)等專項(xiàng)支出;文物保護(hù)支出876.33萬(wàn)元,主要用于黃溪村古建筑群楊志和楊巖學(xué)宅保護(hù)修繕工程、南家坊謝氏祠保護(hù)修繕工程、江坪村幽芳草修繕工程、江坪村丁氏宗祠修繕工程(二期)、荊坪村古建筑群消防二期工程、黃溪古建筑群楊宣通楊世珪修繕工程、南家坊謝氏祠消防工程;其他文化旅游體育與傳媒支出30.00萬(wàn)元,主要用于文化活動(dòng)專項(xiàng)支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)63.57萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少3.30萬(wàn)元,下降4.93%,主要原因是人員減少2人,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.50萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平,主要原因是公務(wù)用車已上收到縣公車辦,我單位已無(wú)公務(wù)用車,因公出國(guó)無(wú)預(yù)算,公務(wù)接待1.5萬(wàn)較上年持平,主要用于文物、文化和體育等方面的公務(wù)接待支出。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.50萬(wàn)元,擬召開(kāi)1會(huì)議,人數(shù)35人,內(nèi)容為七一黨支部會(huì)議;本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬開(kāi)展0場(chǎng)培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為無(wú);擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)情況:2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1185.68萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算843.18萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算342.50萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,其中:納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2351.99萬(wàn)元,基本支出411.14萬(wàn)元,單位項(xiàng)目支出1940.85萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入?。ㄊ?縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第二部分2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
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