中共中方縣委組織部2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分2025年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)黨組織和黨員隊伍建設(shè);
2、負(fù)責(zé)干部隊伍建設(shè)的宏觀管理;
3、提出鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和縣直部委辦局及其他列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議;
4、負(fù)責(zé)縣委管理干部的考察、任免、工資、待遇、退(離)休審批手續(xù)的辦理;
5、負(fù)責(zé)縣級領(lǐng)導(dǎo)班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關(guān)工作;
6、研究制訂全縣組織管理信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃,指導(dǎo)全縣組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè);
7、負(fù)責(zé)全縣干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計、干部統(tǒng)計工作;
8、負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo),負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的督促檢查;
9、制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和縣直部委辦局的干部教育工作;
10、制訂或參與制訂有關(guān)知識分子工作的政策、規(guī)定,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查知識分子工作;
11、承辦縣委和上級組織部門交辦的其它事項
(二)機構(gòu)設(shè)置
中共中方縣委組織部內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個,分別是老干部服務(wù)中心、黨員教育中心、人才發(fā)展服務(wù)中心、績效評估中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年中共中方縣委組織部部門預(yù)算編制范圍包括:中共中方縣委組織部本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金;支出包括保機關(guān)基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。
(一)收入預(yù)算:2025年本部門收入預(yù)算5634.55萬元,其中,一般公共預(yù)算收入5634.55萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財政補助0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級單位補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。收入較上年增加4305.48萬元,主要原因是將原由財政統(tǒng)籌的村干部工資、社區(qū)干部工資、離任村干部相關(guān)津補貼及養(yǎng)老保險等由我部統(tǒng)籌預(yù)算。
(二)支出預(yù)算:2025年本部門支出預(yù)算5634.55萬元,其中,一般公共服務(wù)支出2134.35萬元,社會保障和就業(yè)支出56.83萬元,衛(wèi)生健康支出23.86萬元,農(nóng)林水支出3385.82萬元,住房保障支出33.69萬元。支出較上年增加4305.48萬元,主要原因是將原由財政統(tǒng)籌的村干部工資、社區(qū)干部工資、離任村干部相關(guān)津補貼及養(yǎng)老保險等由我部統(tǒng)籌預(yù)算發(fā)放。
四、一般公共預(yù)算支出情況
2025年本部門一般公共預(yù)算支出5634.55萬元,其中,一般公共服務(wù)支出2134.35萬元,占37.88%,社會保障和就業(yè)支出56.83萬元,占1.01%,衛(wèi)生健康支出23.86萬元,占0.42%,農(nóng)林水支出3385.82萬元,占60.09%,住房保障支出33.69萬元,占0.60%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)595.34萬元,占總支出的比重為10.57%,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中,人員經(jīng)費471.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費123.86萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預(yù)算5039.21萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。行政運行支出1653.40萬元,主要用于部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等;對村民委員會和村黨支部的補助支出3385.82萬元,主要用于發(fā)放村干部各項工作生活補貼及購買養(yǎng)老保險費用等。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費123.86萬元,比上年預(yù)算減少2.39萬元,下降1.89%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10.00萬元,其中,公務(wù)接待費4.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費6.00萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費6.00萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年增加1.00萬元,主要原因是公務(wù)活動數(shù)量增加,預(yù)算相應(yīng)調(diào)整。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預(yù)算0.60萬元,擬召開1次會議,人數(shù)100人,內(nèi)容為組織工作計劃與總結(jié)會議;本部門培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,擬開展0場培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為無;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預(yù)算總額202.44萬元,其中,貨物類采購預(yù)算154.44萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算48.00萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,其中:納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5634.55萬元,基本支出595.34萬元,單位項目支出5039.21萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費:納入?。ㄊ?縣)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
第二部分2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
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