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2024年度部門決算分析報告

中方縣人民政府 yifashion.com.cn 發(fā)布時間: 2025-06-30 17:07 【字體:


一、單位情況

(一)基本情況。

1.主要職能。

(1)受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項;

(2)承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項;

(3)協(xié)調(diào)處理重要信訪事項;

(4)協(xié)調(diào)處理重大矛盾糾紛;

(5)督促檢查信訪事項的處理;

(6)研究、分析信訪情況,開展調(diào)查研究,及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議;

(7)對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構(gòu)的信訪工作進行指導。

2.機構(gòu)情況,包括當年變動情況及原因。

中方縣信訪局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、調(diào)糾室、網(wǎng)絡(luò)信訪室、政策法規(guī)室、綜合督查室5個內(nèi)設(shè)股室。下設(shè)縣人民群眾來訪接待中心、懷化市“12345”市長熱線中方中心2個二級事業(yè)機構(gòu)。

3.人員情況,包括當年變動情況及原因。

中方縣信訪局現(xiàn)有在職職工17人。其中公務(wù)員6人,事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員9人,機關(guān)和事業(yè)工人2人。

(二)當年取得的主要事業(yè)成效。

2024年以來,中方縣信訪局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習領(lǐng)悟黨的二十屆三中全會精神,堅持和發(fā)揚新時代“楓橋經(jīng)驗”,全面推進信訪工作法治化,取得一定成效。強化理論學習,深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大以及黨的二十屆三中全會精神,深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義,做到“兩個維護”,嚴肅黨內(nèi)政治生活,完善政治理論學習制度,全年開展黨組理論中心學習12次,黨支部理論學習12次。嚴格履行全面從嚴治黨主體責任。結(jié)合黨紀學習教育、中方縣“作風建設(shè)年”活動,學黨紀知黨紀守黨紀,全年開展紀律教育12次,黨紀學習專題研討和學習4次。加強法治建設(shè)。深學細悟《信訪工作條例》和信訪業(yè)務(wù)知識,嚴格按照信訪法治化程序受理、辦理信訪事項,讓“法治”思想深入黨員、干部和群眾的內(nèi)心,到“中青班”“科干班”開展信訪工作授課2次,赴鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展信訪宣傳活動20余場,發(fā)放信訪工作宣傳資料5000余冊,深入辦件質(zhì)效不高、訪量大的部門進行點對點式培訓5場??咐涡旁L工作協(xié)調(diào)督導職責。按照信訪工作法治化的要求規(guī)范信訪事項的處理程序,督促責任單位在受理、辦理環(huán)節(jié)提升辦件質(zhì)效,2024年度全縣的信訪件總量為303件次,同比下降59.22%,信訪事項準確轉(zhuǎn)交率99.12%,責任單位及時受理率、按期辦結(jié)率均為100%;進一步強化部門聯(lián)動,合力化解信訪疑難雜癥,召開3場信訪聽證會議成功化解信訪積案3起,實地協(xié)調(diào)處置,徹底化解反復越級信訪5年以上的積案2件。2024年度,市對縣年度考核為“中央信訪工作聯(lián)席會議辦公室、國家信訪局督辦件辦結(jié)后當年未發(fā)生重復信訪占比低于全省平均值”“信訪事項導入相應(yīng)的其他法定程序處理后發(fā)生重復信訪的占比高于全省平均值”兩項。其中,中方縣受到中央聯(lián)席辦集中督辦信訪事項共7件、國家信訪局督辦件2件,相關(guān)信訪件均已按期匯報并辦結(jié)且未發(fā)生重復信訪;中方縣導入相應(yīng)的其他法定程序辦理件201件,辦結(jié)后重復信訪量16件,重復信訪占比7.96%,全省其他法定程序辦理重復信訪占比為9.23%,我縣該指標情況低于全省平均水平。以上兩項考核指標均未扣分,同時,2024年以來,中方縣分別就“信訪問題源頭治理”“信訪工作法治化”“治理進京越級走訪”先后在全市信訪聯(lián)席會議上作典型發(fā)言,在2024年度各縣市區(qū)信訪工作評價中,中方縣信訪工作位列全市工作評價的第一梯隊(全市第四位)。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)收入支出預(yù)算安排情況。

2024年本部門收入預(yù)算286.33萬元,其中,一般公共預(yù)算收入286.33萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財政補助0萬元。收入較上年減少40.25萬元,主要原因是人員減少,人員類經(jīng)費收入減少。

2024年本部門支出預(yù)算286.33萬元,其中,一般公共服務(wù)支出236.37萬元,文化旅游體育與傳媒支出14.44萬元,社會保障和就業(yè)支出25.29萬元,衛(wèi)生健康支出10.23萬元。支出較上年減少40.25萬元,主要原因是人員減少,人員類經(jīng)費支出減少。

(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

1.收入支出與預(yù)算對比分析。

(1)預(yù)、決算差異情況。

2024年本部門收入預(yù)算286.33萬元,其中,一般公共預(yù)算收入286.33萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財政補助0萬元。收入較上年減少40.25萬元,主要原因是人員減少,人員類經(jīng)費收入減少。

2024年部門收入決算數(shù)361.71萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款361.71萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,其他收入0萬元。收入決算數(shù)與上年相比,減少16.28萬元,減少4.31%。

2024年本部門支出預(yù)算286.33萬元,其中,一般公共服務(wù)支出236.37萬元,文化旅游體育與傳媒支出14.44萬元,社會保障和就業(yè)支出25.29萬元,衛(wèi)生健康支出10.23萬元。支出較上年減少40.25萬元,主要原因是人員減少,人員類經(jīng)費支出減少。

2024年部門支出決算數(shù)361.71萬元,其中,一般公共服務(wù)支出314.86萬元,社會保障和就業(yè)支出23.79萬元,衛(wèi)生健康支出9.64萬元,住房保障支出13.43萬元。支出決算數(shù)與上年相比,減少16.28萬元,減少4.31%。

(2)差異原因分析。收入決算數(shù)與上年相比,減少16.28萬元,減少4.31%。主要原因是人員減少,人員類經(jīng)費支出減少。2024年部門支出決算數(shù)與上年相比,減少16.28萬元,減少4.31%。主要原因是人員減少,人員類經(jīng)費支出減少。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

(1)各項收入占總收入的比重,各項支出占總支出的比重(可分別制作餅狀圖)。

2024年部門收入決算數(shù)361.71萬元。其中,一般公共預(yù)算撥款361.71萬元,占比100%;政府性基金預(yù)算撥款0萬元,占比0%;納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,占比0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。

2024年部門支出決算數(shù)361.71萬元,其中,一般公共服務(wù)支出314.86萬元,占比87.05%;社會保障和就業(yè)支出23.79萬元,占比6.58%;,衛(wèi)生健康支出9.64萬元,占比2.67%;住房保障支出13.43萬元,占比3.71%。

(2)收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。

2024年收入決算數(shù)與上年相比,減少16.28萬元,減少4.31%。主要原因是人員減少,人員類經(jīng)費支出減少。

2024年部門支出決算數(shù)與上年相比,減少16.28萬元,減少4.31%。主要原因是人員減少,人員類經(jīng)費支出減少。

3.支出按經(jīng)濟分類科目分析。

(1)“三公”經(jīng)費支出情況:

2024年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.33萬元,支出決算為0元,完成預(yù)算的0%,其中:

因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,主要原因是單位無此項支出,與上年相比持平,減主要原因是單位無此項支出。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.33萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年度單位無公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。2024年單位無公務(wù)用車購置費支出

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,主要原因單位公車已劃撥給縣公車保障中心,單位公車保有數(shù)量為0輛。與上年相比持平,主要原因單位公車保有數(shù)量為0輛。

(2)會議費支出情況:2024年單位會議費支出0萬元,與上年持平,主要原因是2024年單位無會議活動。

(3)培訓費支出情況:2024年單位培訓費支出0萬元,與上年相比減少0.65萬元,主要原因是2024年單位無培訓費支出。

    (4)差旅費支出情況:2024年單位差旅費支出29.75萬元。

    (5)其他對單位影響較大的支出情況:無

    (6)重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。無

4.支出按功能分類科目分析。

(1)一般公共服務(wù)支出(類)信訪事務(wù)(款)行政運行(項)

年初預(yù)算為22.8萬元,支出決算為205.35萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2024年預(yù)算時將人員工資計入信訪業(yè)務(wù)(項)。

(2)一般公共服務(wù)支出(類)信訪事務(wù)(款)信訪業(yè)務(wù)(項)

年初預(yù)算為213.57萬元,支出決算為28.09萬元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2024年預(yù)算時將人員工資計入信訪業(yè)務(wù)(項),實際支出時計入了行政運行(項)。

(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。

年初預(yù)算為25.29萬元,支出決算為23.79萬元,完成年初預(yù)算的100.64%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:由于2024年單位人員減少2人,相應(yīng)的住房公積金支出減少。

(4)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。

年初預(yù)算為10.23萬元,支出決算為9.64萬元,完成年初預(yù)算的100.62%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:由于2024年單位人員減少2人,相應(yīng)的住房公積金支出減少。

(5)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13.43萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2024年年初預(yù)算時將住房公積金預(yù)算到將文化旅游體育與傳媒支出中,導致差異。由于2024年單位人員減少2人,相應(yīng)的住房公積金支出減少。

(6)文化旅游體育與傳媒支出(類)

年初預(yù)算為14.44萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2024年年初預(yù)算時將住房公積金預(yù)算到將文化旅游體育與傳媒支出中,實際支出時計入住房保障支出,導致差異。

5.財政撥款收入、支出分析。

2024年財政撥款收入361.71萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款361.71萬元,占比100%;政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。2024年財政撥款收入較上年減少16.28萬元,減少4.31%。主要原因是人員減少,人員類經(jīng)費支出減少。

2024年財政撥款支出361.71萬元。其中:基本支出280.3萬元;項目支出81.42萬元?;局С鲋腥藛T經(jīng)費支出252.21萬元,公用經(jīng)費支出28.09萬元。2024年財政撥款支出較上年減少16.28萬元,減少4.31%。主要原因是人員減少,人員類經(jīng)費支出減少。

6.非財政撥款收入、支出分析。(此處根據(jù)提綱完善)

中方縣信訪局2024年無非財政撥款收入、支出。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

1.財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

(1)根據(jù)部門決算主表報表項目中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余分析總體情況以及上下年對比情況。按照資金來源、資金性質(zhì)和功能分類分析,分別分析基本支出、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金

(2)消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對策。本單位無財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金

2.非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

根據(jù)部門決算主表非財政撥款“年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”分析總體情況以及上下年對比情況。按照資金來源、資金性質(zhì),分別分析非財政撥款基本支出、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況(經(jīng)營虧損情況需單獨說明)。對重大項目或重點項目按照使用情況、執(zhí)行進度進行單獨分析。也可按照項目的性質(zhì)、領(lǐng)域或用途進行分類分析,比較不同類別項目的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位無非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(1)根據(jù)部門決算附表中非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余滾存情況,按照非財政撥款資金規(guī)模、結(jié)構(gòu)、結(jié)存狀態(tài)、相比上年變動(增長超過10%的著重分析)及沉淀原因進行分析。本單位無非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余滾存情況。

(2)消化非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對策,加強與財政撥款統(tǒng)籌使用,合理安排支出提出處置意見。本單位無非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(四)與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標分析。

對資產(chǎn)信息、機構(gòu)人員信息和非稅收入征繳信息進行分析,主要分析與上年度對比情況,與本年度預(yù)算管理及財務(wù)管理對應(yīng)情況及主要原因等。

2024年底本部門共有車輛0輛,車輛保有數(shù)與上年一致,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

單位在預(yù)算管理及財務(wù)管理方面,嚴格按年初預(yù)算安排資金執(zhí)行,積極落實各項資金及時到位,嚴格按照相關(guān)制度和規(guī)定進行資金管理,并接受財政等部門的監(jiān)督,做到了厲行節(jié)約,??顚S?,沒有滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。項目財務(wù)管理方面,加強制度建設(shè),確保財務(wù)管理制度健全并嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范。

單位在資產(chǎn)配置管理方面,要求各部門凡需采購和添置固定資產(chǎn),須先提出書面申請,審批后嚴格按政府采購要求及程序落實執(zhí)行,建立資產(chǎn)管理臺賬,準確反映資產(chǎn)去向,保證資產(chǎn)的安全和完整。在資產(chǎn)的日常管理方面,對于新增(購買、接收捐贈)資產(chǎn)及時入賬,落實保管制度,責任到人。對于需要報廢處置資產(chǎn),嚴格規(guī)范資產(chǎn)處置程序,報相關(guān)部門審批處理。

(五)績效目標完成情況。

1.概述項目績效目標完成情況。

2.概述本單位整體支出績效目標實現(xiàn)情況(如有)。

注:個別單位如在報送決算時尚未完成績效評價工作的,可不在報告中說明。

(六)當年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。無

三、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

(一)本單位財務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

嚴格按年初預(yù)算安排資金執(zhí)行,積極落實各項資金及時到位,嚴格按照相關(guān)制度和規(guī)定進行資金管理,并接受財政等部門的監(jiān)督,做到了厲行節(jié)約,??顚S?,沒有滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。項目財務(wù)管理方面,財務(wù)管理制度健全,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范。在績效管理方面,嚴格按照財政預(yù)算績效管理工作的總體要求,全部實行整體支出績效目標管理,同時按要求及時開展績效監(jiān)控和高質(zhì)量完成績效自評工作。在決算的組織和編報工作上,嚴格按照財政部門的要求,及時、準確的完成編報工作。

(二)本單位決算及績效信息公開工作開展情況。按要求及時在門戶網(wǎng)站公開決算及績效信息。

(三)對部門決算管理工作的意見和建議。

1.自行增加的審核公式和模板,請說明設(shè)置依據(jù)。無

2.對部門決算報表修訂設(shè)計的意見和建議,包括表樣、指標設(shè)置、軟件、審核公式、模板和編審問答等,請列出并說明修改意見。無

3.對部門決算其他管理工作的建議。例如對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作、部門決算信息化建設(shè)等建議。無

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來源:中方縣信訪局